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2021年度仙游县度尾镇人民政府决算

来源:度尾镇 时间:2022-01-31 15:37
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第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

仙游县度尾镇人民政府的主要职责是:发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

(一)全面实施乡村振兴战略,统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。

(二)负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(三)建立完善基层治理体系,指导村民委员会(居民委员会)工作。

(四)因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

(五)负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务,以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。

(六)着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题;加大政府购买服务力度,提高乡镇公共服务信息化水平。

(七)依法开展辖区内的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定。

(八)加强财政管理和服务,建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。

(九)负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、抗旱、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)承担法律、法规、规章规定的相关职责。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

仙游县度尾镇人民政府

行政

36

度尾镇乡村振兴发展中心

事业

11

度尾镇综合便民服务中心

事业

5

度尾镇综合执法大队

事业

14

三、部门主要工作总结

2021年,仙游县度尾镇人民政府主要任务是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕实施创新驱动发展战略,推动产业转型升级和结构优化;围绕城乡统筹,推进保障和改善民生;围绕全面深化预算管理制度改革,推进专项资金清理整合,完成各项财政任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)2021,我镇加大财政政策实施力度,着力推动经济转型发展和提质增效;加大财政资金统筹力度,盘活财政存量资金;提高资金使用效益,优化财政支出结构。

  (二)从严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出。

  (三)保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开,提高预算管理的透明度,有力推进我镇各项事业全面发展。

第二部分 2021年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4114.69

 

一、一般公共服务支出

623.79 

二、政府性基金预算财政拨款收入

301.5 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

55 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

996.89 

 

 

九、卫生健康支出

140.13 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

309.5 

 

 

十二、农林水支出

2113.89 

 

 

十三、交通运输支出

32 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

85 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

60 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

4416.19 

本年支出合计

4416.19 

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

总计

4416.19 

总计

4416.19 

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

4416.19

4416.19

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

239.90

239.90

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.11

283.11

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

100.78

100.78

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

4.56

4.56

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

17.20

17.20

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

515.71

515.71

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

43.05

43.05

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

229.00

229.00

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

43.75

43.75

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

69.22

69.22

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

109.13

109.13

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

2020804

农村基础设施建设支出

273.50

273.50

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

145.45

145.45

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

64.60

64.60

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

118.00

118.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

364.78

364.78

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

240.07

240.07

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

257.00

257.00

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

167.00

167.00

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

544.00

544.00

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2149999  

其他交通运输支出

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

85.00

85.00

 

 

 

 

 

2240204

消防应急救援

60.00

60.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

4416.19 

2178.83 

2237.36 

 

 

 

 

2010301

行政运行

239.90 

239.90 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.11

283.11

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

100.78

100.78

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

4.56

4.56

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.00

68.00

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

17.20

 

17.20

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

515.71

515.71

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

43.05

43.05

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

229.00

229.00

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

43.75

43.75

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

69.22

69.22

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

109.13

109.13

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

8.00

 

8.00

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

28.00

 

28.00

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

273.50

 

273.50

 

 

 

 

2130104

事业运行

145.45

145.45

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

64.60

 

64.60

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

118.00

 

118.00

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

364.78

141.78

223.00

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130505

生产发展

240.07

 

240.07

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

257.00

 

257.00

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

167.00

 

167.00

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

544.00

 

544.00

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

150.00

 

150.00

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

32.00

 

32.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

85.00

85.00

 

 

 

 

 

2240204

消防应急救援

60.00

60.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

4116.69 

一、一般公共服务支出

623.79

623.79 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

301.50 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 55.00

55.00 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 996.9

996.90 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

140.13

140.13 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

309.50

8.00 

301.50

 

 

 

 

十二、农林水支出

2113.89

2113.89 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 32.00

32.00 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 85.00

85.00 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 60.00

60.00 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4416.19 

本年支出合计

4416.19 

4114.69

301.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.36 

年末财政拨款结转和结余

 0.36

0.36 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

4416.55 

总计

4416.55 

4416.55 

301.55

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

部门:

 

 

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

4114.69 

2178.83 

1935.86 

 

2010301

行政运行

239.90 

239.90 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.11

283.11

 

 

2013699

其他共产党事务支出

100.78

100.78

 

 

2070111

文化创作与保护

15.00

 

15.00

 

2070199

其他文化和旅游支出

40.00

 

40.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

4.56

4.56

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.00

68.00

 

 

2080899

其他优抚支出

4.00

4.00

 

 

2081002

老年福利

0.60

0.60

 

 

2081004

殡葬

17.20

 

17.20

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1.80

1.80

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

515.71

515.71

 

 

2082001

临时救助支出

43.05

43.05

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

229.00

229.00

 

 

2082502

其他农村生活救助

43.75

43.75

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

69.22

69.22

 

 

2100499

其他公共卫生支出

3.00

3.00

 

 

2100716

计划生育机构

109.13

109.13

 

 

2101101

行政单位医疗

15.00

15.00

 

 

2101102

事业单位医疗

13.00

13.00

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

8.00

 

8.00

 

2130104

事业运行

145.45

145.45

 

 

2130109

农产品质量安全

3.00

3.00

 

 

2130122

农业生产发展

64.60

 

64.60

 

2130126

农村社会事业

40.00

 

40.00

 

2130142

农村道路建设

118.00

 

118.00

 

2130199

其他农业农村支出

364.78

141.78

223.00

 

2130305

水利工程建设

20.00

 

20.00

 

2130505

生产发展

240.07

 

240.07

 

2130599

其他扶贫支出

257.00

 

257.00

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

167.00

 

167.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

544.00

 

544.00

 

2130799

其他农村综合改革支出

150.00

 

150.00

 

2149999

其他交通运输支出

32.00

 

32.00

 

2210201

住房公积金

85.00

85.00

 

 

2240204

消防应急救援

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

918.95

302

商品和服务支出

 247.25

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

441.73 

30201

  办公费

60.00 

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

9.50 

310

资本性支出

 8.68

30103

  奖金

45.16 

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 8.68

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.00 

30206

  电费

 30.00

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 6.00

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 28.00

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 34.00

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

85.00 

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 15.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

251.06 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1003.95 

30215

  会议费

 0.50

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.10 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

2.54 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

70.18 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

907.03 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 5.00

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

0.10

30227

  委托业务费

 12.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 12.42

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 8.95

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 21.60

399

其他支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

29.14 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

1922.90

公用经费合计

 255.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

部门:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

11.49 

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

8.95 

    其中:(1)公务用车购置费

4

 

          2)公务用车运行维护费

5

8.95

3. 公务接待费

6

2.54 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

301.50 

301.50 

 

301.50 

 

2120802

土地开发支出

 

28.00

28.00

 

28.00

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

273.5

273.50

 

273.50

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0.36万元,本年收入4416.69万元,本年支出万元,年末结转和结余0.36万元。

(一)2021年收入4114.69万元,比上年决算数增加21.2万元,增长0.52具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4114.69万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入301.5万元。

(二)2021年支出4114.69万元,比上年决算数增加21.2万元,增长0.52具体情况如下:

1.基本支出2178.83万元。其中,人员支出1922.90万元,公用支出255.93万元。

2.项目支出2237.36万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4114.69万元,比上年决算数增加21.2万元,增长0.52%

注:没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出301.5万元,比上年决算数增加271.16万元,增长893.74%.

注:没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.83万元,其中:

(一)人员经费1922.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费255.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出11.49万元。具体情况如下:

(一)公务用车运行费支出8.95万元。截至20211231日,本部门公务用车保有量为2辆

  (二)公务接待费支出2.54万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度7个项目实施单位自评,原中央苏区和革命老区转移支付、原海岛及沿海地区转移支付等项目,涉及财政拨款资金共148万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2021年度机关运行经费支出255.93万元,比上年决算数减少50.23%,主要是:政府开源节流缩减支出

注: 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额9.78万元,其中:政府采购货物支出9.78万元。

注:1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

    2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取,请各部门按照政府采购监管部门要求,在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息,并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。(公开时此段需删除)

(三)国有资产占用使用情况 

截至202112月31日,本单位共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆、消防车2辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

 

原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

填报县(市、区)

仙游县度尾镇人民政府

 

项目名称

圣山村洋园小组危桥改造工程

补助区域

圣山村

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

30万元

 

     其中:2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

30万元

 

           其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

 

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

 

 

           单位自筹

 

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    圣山村为了改造危桥,扩宽桥面,项目桥长11米宽8米,预计投资30万 ,改造完成后将造福圣山村及周边其他区域,为群众生命安全提供良好保障。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

危桥改造长11米,宽8米

危桥改造长11米,宽8米

危桥改造长度11米,宽度8米

 

 

质量指标

工程验收合格率

工程验收合格率≥95%

工程验收合格率100%

 

 

时效指标

2021年底

工程建设起止时间

2021.10-2021.12

 

 

成本指标

投入30万

危桥改造成本投入30万

30万

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

社会效益
指标

受益人数量

受益人口2000多人

≥2000

 

 

生态效益
指标

人文居住环境

不断改善

促进美丽乡村发展,
改善村容村貌

 

 

可持续影响
指标

改善和提高了群众的生活质量

改造危桥,扩宽桥面,造福群众,为群众生命安全提供良好保障

改造危桥,扩宽桥面,造福群众,为群众生命安全提供良好保障

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度≥90%

改善了周边群众的交通条件,确保了群众的出行安全

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

/

/

/

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

全村居民满意度

居民满意情况

≥95%

 

附近村民满意度

农民满意情况

≥98%

 

原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

填报县(市、区)

仙游县度尾镇人民政府

 

项目名称

洋坂村顶庄组至生态园道路硬化及基础设施建设

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

35万元

 

     其中:2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

20万元

 

           其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

 

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

 

 

           单位自筹

15万元

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    洋坂村现有人口7534人,2003户。为了进一步方便村民出行,建设美丽洋坂,提升群众的幸福感、满足感。在洋坂村顶庄组至生态园进行道路硬化及基础设施建设。硬化道路全长约400米宽6米厚0.18米,计划投资35万元。此路惠及900多人群众方便出行。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

长400米、宽6米、厚度18公分及两边水沟设施

测量长400米、宽6米、厚度18公分及两边水沟设施

2400平方米

 

 

质量指标

工程质量验收合格率100%

工程验收合格率100%

100%

 

 

时效指标

工程建设起止时间 2021年9月至2021年12月

工程建设起止期限

2021.09-2021.12

 

 

成本指标

工程总投资:35万        

工程造价35万元

35万元

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

社会效益
指标

受益人900多人出行

通行人数≥900

≥900

 

 

生态效益
指标

人居出行环境提升

改善村民出行环境

改善村民出行环境

 

 

可持续影响
指标

方便村民出行,提升村民生活质量

村民生活环境不断提升

提升

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度≥90%

群众对项目的满意度统计

≥96%

 

 

原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

填报县(市、区)

仙游县度尾镇人民政府

 

项目名称

度尾镇云居村公交站停车场扩宽(含溪两边砌坡)工程

补助区域

云居村

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

35万元

 

     其中:2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

30万元

 

           其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

 

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

 

 

           单位自筹

5万元

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    为公交车停车提供安全便利场所,改善全村群众生活交通方便,现公交站道路扩宽停车宽5米、长100米;两边溪砌坡各100米、高2.5米、宽50公分

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

停车场扩宽长100米、宽5米;两边溪砌坡各100米、高2.5米、宽50公分

公交车停车安全便利,改善全村群众生活交通方便

扩宽长100米、宽5米;两边溪砌坡各100米、高2.5米、宽50公分

 

 

质量指标

工程质量验收合格率100%

工程验收合格率100%

100%

 

 

时效指标

2021.10-2021.12

工程建设起止期限

2021.10-2021.12

 

 

成本指标

工程控制价

工程控制价347103元

305450元

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

社会效益
指标

受益村人口

≥4000人

≥4000人

 

 

生态效益
指标

改善全村群众生活交通方便

提供安全便利停车场所,改善全村群众交通方便

安全便利场所,改善全村群众生活交通方便

 

 

可持续影响
指标

满足群众生产、生活需求

使社会、文化、道路、经济效益不断提升

使社会、文化、道路、经济效益不断提升

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

群众满意度≥95%

98%

 

 

原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

填报县(市、区)

仙游县度尾镇人民政府

 

项目名称

斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)修缮工程

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

25万元

 

     其中:2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

10万元

 

           其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

 

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

 

 

           单位自筹

15万元

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    修缮祠堂一座,面积约400多平方米,祠堂门口新建火烧板大埕一块,面积约300平方米,敷设鹅卵石人行道约150米。 承担红色革命历史教育任务,警示人们以人为善,受益人口达1000多人。

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

修缮祠堂一座

斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)修缮工程设计方案

斗恶除霸斗争遗址不成危房,遗址房产保持30年,面积约400多平方米

 

新建火烧板大埕一块

斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)修缮工程设计方案

大埕可作为附近村民文化活动广场,面积约300平方米

 

质量指标

工程合格率

工程施工质量评价标准

100%

 

 

时效指标

工程使用年限

实际使用时间

≥30年

 

工程起止时间

工程起止时间

2021.9-2021.12

 

成本指标

工程造价

斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)修缮工程预算书

25万元

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

社会效益
指标

提升村民革命意识

保户斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)

≥30年

 

 

生态效益
指标

提升周边环境能力

绿化斗恶除霸斗争遗址(李氏祠堂)门前

≥30户

 

 

可持续影响
指标

/

/

/

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

全村居民满意度

居民满意情况

≥95%

 

附近村民满意度

农民满意情况

≥98%

 

海岛及沿海地区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

项目名称

仙竹村惠格岭至内兰回头湾道路护栏工程

 

主管部门名称

仙游县度尾镇人民政府

补助区域

仙竹村

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

27.449万元

 

     其中:2021年海岛及沿海地区转移支付资金安排额度

18万元

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

9.449万元

 

           单位自筹

 

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    仙游县度尾镇Y006仙度线仙竹线段(惠格岭至内兰回头弯)道路护栏工程,护栏全长1000米,该护栏总投资274490元。建成后方便四个自治村村民出入

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

护栏建设

护栏工程,全长1000米

护栏长度1000米

 

 

 

 

 

质量指标

质量验收合格率

工程质量验收合格率

100%

 

 

 

 

 

时效指标

工程完工时间

工程建设起止期限

2021年5月1日-2021年5月30日

 

 

 

 

 

成本指标

工程总投资

工程总投资274490元

274490元

 

 

 

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益村人口

受益仙竹、仙山、仙东、仙西四个村受益人口≥9000人

≥9000人

 

 

 

 

 

生态效益
指标

方便村民出入

方便四个自治村村民出入

方便四个自治村村民出入

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

满足群众生产、生活需求

使社会、文化、道路、经济效益不断提升

使社会、文化、道路、经济效益不断提升

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

群众满意度≥95%

98%

 

 

 

 

 

海岛及沿海地区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

项目名称

秦宅溪东峰段溪坝及两岸重建修复

 

主管部门名称

仙游县度尾镇人民政府

补助区域

东峰村

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

23万元

 

     其中:2021年海岛及沿海地区转移支付资金安排额度

20万元

 

           其他省级补助资金

0

 

           市县补助

0

 

           单位自筹

3万元

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    度尾镇东峰村总人口3260人,现有耕地面积750亩。其中美园组、树下组、因水渠年久未修,秦宅溪支流溪坝部分出现坝渠砌体垮塌、损失严重、淤泥堵塞,致使农田无法灌溉以及东峰小学操场及教室受到暴雨及水患侵害,现需要重建和修复。对严重坝渠垮塌进行砌体,以及清除淤泥,计划投资23万元。直接受益农田50亩,以及预防洪水对东峰小学操场和教室的漫延及侵害

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

渠沟两岸切坡,底面水泥硬化

将原来的水渠清淤加宽,再渠沟两边长各200米,宽0.8米用石块切坡,高度1.5米

渠沟总长度200米,宽0.8米,高1.5米

 

 

 

 

 

质量指标

工程质量验收合格率100%

工程验收合格率100%

100%

 

 

 

 

 

时效指标

工程建设起止时间 2021年11月15日至2021年12月16日

工程建设起止期限

2021.10-2021.12

 

 

 

 

 

成本指标

工程总投资

工程造价23万元

23万元

 

 

 

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益人口数量

≥1000

≥1000

 

 

 

 

 

生态效益
指标

人文居住环境、农业经济收入

不断改善

促进美丽乡村发展,改善乡村环境

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

防止水土流失,保护环境,提升村民生活质量

不断提升

提升

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度≥95%

保护溪岸周边农田及学校不受暴雨及水患侵害,在干旱期储水灌溉农业。

≥98%

 

 

 

 

 

原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表
2021年度)

 

填报县(市、区)

仙游县度尾镇人民政府

 

项目名称

振墘路至振武山塘村道硬化及路灯工程

补助区域

帽山村

 

资金情况
(万元)

 资金总额:

25万元

 

     其中:2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

20万元

 

           其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度

 

 

           其他省级补助资金

 

 

           市县补助

 

 

           单位自筹

5万元

 

总体目标(包含项目建设主要内容)

    帽山村新建村道路基100米,硬化村道长265米、宽5.5米、面积约1500平方米;敷设路灯10盏。 方便近200多户村民的日常通行及耕作运输,受益人口达1000多人

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标解释

区域目标值

 




数量指标

硬化村道1500多平方米

振墘路至振武山塘村道硬化及路灯工程设计方案

方便村民日常通行及耕作运输,村道长265米,宽5.5米,面积约1500平方米

 

敷设路灯10盏

振墘路至振武山塘村道硬化及路灯工程设计方案

提升亮化项目,方便村民,
敷设路灯10盏

 

质量指标

工程合格率

工程施工质量评价标准

100%

 

 

时效指标

工程建设起止时间

2021.9-2021.12

2021.9-2021.12完工

 

 

成本指标

工程造价

振墘路至振武山塘村道硬化及路灯工程预算书

25万元

 

 




经济效益
指标

/

/

/

 

 

社会效益
指标

提升村民生活我真是

方便村民出行

≥30年

 

 

生态效益
指标

提升周边环境能力

村道硬化及亮化提升生活质量

≥60户

 

 

可持续影响
指标

/

/

/

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

全村居民满意度

居民满意情况

≥95%

 

附近村民满意度

农民满意情况

≥98%

 

 

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