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2022年度仙游县度尾镇人民政府决算

来源:度尾镇人民政府 时间:2023-09-22 16:28
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第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

仙游县度尾镇人民政府的主要职责是:发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

(一)全面实施乡村振兴战略,统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。

(二)负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(三)建立完善基层治理体系,指导村民委员会(居民委员会)工作。

(四)因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

(五)负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务,以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。

(六)着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题;加大政府购买服务力度,提高乡镇公共服务信息化水平。

(七)依法开展辖区内的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定。

(八)加强财政管理和服务,建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。

(九)负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、抗旱、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)承担法律、法规、规章规定的相关职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

单位性质

在职人数

仙游县度尾镇人民政府

行政

31

度尾镇乡村振兴发展中心

事业

11

度尾镇综合便民服务中心

事业

8

度尾镇综合执法大队

事业

14

三、部门主要工作总结

2022年,仙游县度尾镇人民政府主要任务是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力围绕实施创新驱动发展战略,推动产业转型升级和结构优化;围绕城乡统筹,推进保障和改善民生;围绕全面深化预算管理制度改革,推进专项资金清理整合,完成各项财政任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)2022,我镇加大财政政策实施力度,着力推动经济转型发展和提质增效;加大财政资金统筹力度,盘活财政存量资金;提高资金使用效益,优化财政支出结构。

  (二)从严格执行“八项规定”,从严控制“三公”经费等一般性支出。

(三)保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开,提高预算管理的透明度,有力推进我镇各项事业全面发展。

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5887.76 

一、一般公共服务支出

915.9 

二、政府性基金预算财政拨款收入

1015 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

80.2 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

28 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

927.8 

 

 

九、卫生健康支出

77.4 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

175 

 

 

十二、农林水支出

3548.47 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

90 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

60 

 

 

二十三、其他支出

1000 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

6902.76 

本年支出合计

6902.76 

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

总计

6902.76 

总计

6902.76

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、收入决算表 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

6902.76

6902.76

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

350.36

350.36

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

429.43

429.43

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

131.66

131.66

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

2030601

 兵役征集

80.2

80.2

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

20

20

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8

8

 

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

2.28

2.28

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105

105

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

10.85

10.85

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

55.13

55.13

 

 

 

 

 

2080805

 义务兵优待

144.08

144.08

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

360.15

360.15

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

114.33

114.33

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2081006

 养老服务

5.71

5.71

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

49.08

49.08

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

73.81

73.81

 

 

 

 

 

2082804

拥军优属

3.66

3.66

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

71.41

71.41

 

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

5.89

5.89

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

160

160

 

 

 

 

 

2020803

城市建设支出

15

15

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

209.5

209.5

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5

5

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

7.65

7.65

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

201.75

201.75

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

40

40

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

170

170

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

4.8

4.8

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

129.74

129.74

 

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

22.68

22.68

 

 

 

 

 

2130207

 森林资源管理

1

1

 

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

46.49

46.49

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

17.92

17.92

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

1200

1200

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

410.89

410.89

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

210

210

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

176

176

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

538

538

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

53

53

 

 

 

 

 

2139999  

其他农林水支出

50

50

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

90

90

 

 

 

 

 

2240204

消防应急救援

60

60

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1000

1000

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

6902.76

2392.23

4510.54

 

 

 

 

2010301

行政运行

350.36

350.36

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

429.43

429.43

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

131.66

 

131.66

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

4.5

 

4.5

 

 

 

 

2030601

兵役征集

80.2

80.2

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

20

 

20

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8

 

8

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

2.28

2.28

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105

105

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.85

10.85

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

55.13

55.13

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

144.08

144.08

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

360.15

360.15

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

114.3

114.3

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

5.7

 

5.7

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

49.08

49.08

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

73.81

73.81

 

 

 

 

 

2082804

拥军优属

3.66

3.66

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

71.41

71.41

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

5.89

5.89

 

 

 

 

 

2101499

其他优抚对象医疗支出

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

160

 

160

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

15

 

15

 

 

 

 

2130104

事业运行

209.5

209.5

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5

5

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

7.65

 

7.65

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

201.75

 

201.75

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

40

 

40

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

170

 

170

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

4.8

4.8

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

129.74

102.54

27.2

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

22.68

 

22.68

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

1

 

1

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

46.49

22.79

23.70

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

17.92

11.41

6.51

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

1200

 

1200

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

10.56

 

10.56

 

 

 

 

2130314

防汛

11

 

11

 

 

 

 

2130316

农村水利

5.72

 

5.72

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

26.77

26.77

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

410.89

 

410.89

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

210

 

210

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

176

 

176

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

538

 

538

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

53

 

53

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

50

 

50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

90

90

 

 

 

 

 

2240204

消防应急救援

60

60

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1000

 

1000

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

5887.76 

一、一般公共服务支出

 915.9

915.9 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1015 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 80.2

80.2 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 28

28 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 927.8

927.8 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 77.4

77.4 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 175

160 

 15

 

 

 

 

十二、农林水支出

 3548.47

3548.47 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 90

90 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

60 

60 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 1000

 

 1000

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

6902.76 

本年支出合计

6902.76 

5887.76 

1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

6902.76 

总计

6902.76 

5887.76 

 1015

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

部门:

 

 

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

5887.76

2392.23

3495.54

 

2010301

行政运行

350.30

350.30

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

429.43

429.43

 

 

2011308

招商引资

131.66

 

131.66

 

2030601

兵役征集

80.2

80.2

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

20

 

20

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8

 

8

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105

105

 

 

2080801

死亡抚恤

10.85

10.85

 

 

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

55.13

55.13

 

 

2080805

 义务兵优待

144.08

144.08

 

 

2080899

其他优抚支出

360.15

360.15

 

 

2080901

  退役士兵安置

114.33

114.33

 

 

2081002

老年福利

6.01

0.3

5.71

 

2082001

临时救助支出

49.08

49.08

 

 

2082502

其他农村生活救助

73.81

73.81

 

 

2100716

  计划生育机构

71.41

71.41

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

5.99

5.99

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

160

 

160

 

2130104

事业运行

209.5

209.5

 

 

2130109

农产品质量安全

5

5

 

 

2130119

 防灾救灾

7.65

 

7.65

 

2130122

农业生产发展

201.75

 

201.75

 

2130126

农村社会事业

40

 

40

 

2130142

农村道路建设

170

 

170

 

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

4.8

4.8

 

 

2130199

其他农业农村支出

129.74

102.54

27.2

 

2130205

 森林资源培育

22.68

 

22.68

 

2130207

 森林资源管理

1

 

1

 

2130209

森林生态效益补偿

46.49

22.79

23.70

 

2130299

  其他林业和草原支出

17.92

11.41

6.5

 

2130305

水利工程建设

1254.04

26.77

1227.28

 

2130505

生产发展

410.89

 

410.89

 

2130599

其他扶贫支出

210

 

210

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

176

 

176

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

538

 

538

 

2130706

对村集体经济组织的补助

53

 

53

 

2139999

其他农林水支出

50

 

50

 

2210201

住房公积金

90

90

 

 

2240204

消防应急救援

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1150.52 

302

商品和服务支出

 194.47

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

631.21 

30201

  办公费

 32

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

5.04 

30202

  印刷费

 17

310

资本性支出

 1348.84

30103

  奖金

80.69 

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 14.13

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 3

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

105 

30206

  电费

 20

31005

  基础设施建设

 1237.49

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 10.69

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 30

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 2

30211

  差旅费

 15

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

90 

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 8

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

206.58 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1037.71 

30215

  会议费

0.5 

31013

  公务用车购置

 19.57

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.1

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 2.29

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

57.63 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 77.65

30305

  生活补助

831.85 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 360.6

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

5.99 

30227

  委托业务费

 9.4

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

15 

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

80.2 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 3.55

31299

  其他对企业补助

360.6

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 32.32

399

其他支出

 1795.6

30399

  其他对个人和家庭的补助

62.04 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 25.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 1795.6

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

 2139.24

公用经费合计

 2529.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

部门:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

25.41 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

23.12 

    其中:(1)公务用车购置费

4

19.57 

          2)公务用车运行维护费

5

3.55

3. 公务接待费

6

2.29 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

1015 

1015 

 

1015 

 

2120803

 城市建设支出

 

15

15

 

15

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

1000

1000

 

1000

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计6902.76万元, 支出总计6902.76万元,与上年决算数相比,各增加2486.57万元,增长56.31%。

(二)收入决算情况说明

2022年度收入6902.76万元,比上年决算数增加2486.57万元,增长56.31具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5887.76万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入1015万元。

(三)支出决算情况说明

2022年度支出6902.76万元,比上年决算数增加2486.57万元,增长56.31具体情况如下:

1.基本支出2392.23万元。其中,人员支出2139.25万元,公用支出252.98万元。

2.项目支出4510.54万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6902.76万元, 支出总计6902.76万元,与上年决算数相比,增加2486.57万元,增长56.31

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5887.76万元,比上年决算数增加1773.07万元,增长43.09

注:没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出1015万元万元,比上年决算数增加713.5万元,增长236.65%。

注:没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.23万元,其中:

(一)人员经费2139.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费252.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022度一般公共预算拨款“三公”经费支出25.41万元;较上年增加13.92万元,增长121.12%。主要原因是公务用车购置一辆。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出23.12万元;较上年增加14.17万元,增长158.34%。其中:

公务用车购置费支出19.57万元,2022年公务用车购置1

公务用车运行费支出3.55万元。截至20221231日,本部门公务用车保有量为3

  (三)公务接待费支出2.29万元

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度24个项目实施单位自评,木兰溪流域生态补偿、洋坂村章德路立面改造、乡村振兴战略规划设计等项目,涉及财政拨款资金共1291.53万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2022年度机关运行经费支出252.98万元,比上年决算数减少2.95%,主要原因: 落实过紧日子要求政府开源节流缩减支出

(二)政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额71.11万元,其中:政府采购货物支出71.11元,授予中小企业合同金额71.11万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用使用情况 

截至202212月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入 “上级补助收入”“附属单位上缴收入”经营收入等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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