今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2015年度仙游县档案局预算说明

来源:县档案局 时间:2015-02-25 17:24
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

  2015年部门预算经县第十六人民代表大会第四次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年度部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》(仙委编[2007]1号),档案局的主要职责是:

  (一)贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度;组织全县档案信息资源的开发利用工作。

  (二)调查处理违法案件,承担全县档案执法监督的行政复议;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

  (三)对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

  (四)审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

  (五)集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

  (六)负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本县散失在国内外档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设,为社会各方面提供服务。

  (七)组织全县档案理论与科学技术研究,档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

  (八)抓好职工队伍建设,承办人大、政协代表提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  仙游县档案局包括3个机关行政处室及1个下属单位,经核定档案局财政核拨事业编制8名,档案馆财政核拨事业编制10名。其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

仙游县档案局

 

8

8

仙游县档案馆

 

10

7

       
       

  三、部门主要工作任务

  2015年,县档案局主要任务是:以科学发展观为指导,强化服务理念,创新服务方式,优化服务平台,全面开展贯彻落实党的十八大精神,履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作目标,巩固“全国社会主义新农村建设档案工作示范县”的建设和新馆建设推进工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)党的基层组织建设有新提升。1、加强政治理论学习,提高档案干部队伍的政治素质;2、认真抓好党风廉政教育工作,增强干部拒腐防变的意识;3、扎实开展“四下基层”活动,促使干部转变工作作风。

  (二)档案工作服务大局有新成效1、巩固国家级示范县成果取得实效。2、档案利用发挥作用。 3、新馆建设稳步推进。 4、服务民生接收民生档案。 

  (三)档案信息化工作有新举措。1、强化档案电子目录规范化建设。2、开通网上办理行政审批业务。  3、免费服务查档群众。

  (四)档案宣传教育有新亮点  1、充分做好“国际档案日”宣传工作。2、深入推进档案法制宣传。3、大力宣传社会主义新农村档案工作。    

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,档案局收入预算为196.59万元,其中:当年财政拨款收入166.56万元,上年结转收入30.03万元。相应安排支出预算166.56万元,其中:人员支出138.9万元,公用支出9.66万元,项目支出18万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2014年度公共财政预算拨款支出166.56万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)行政运行78.29万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

  (三)档案馆支出88.27万元。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。

  六、政府性基金支出预算情况

  2014年度政府性基金支出 0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2014年“三公”经费公共财政拨款支出0.998万元,具体情况如下:

  公务接待费0.998万元。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设、巩固“全国社会主义新农村建设档案工作示范县”建设等方面的接待活动。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门公共财政拨款支出预算表

  3.部门政府性基金拨款支出预算表

  4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表3-1      
部门收支预算总表      
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
一、公共财政预算拨款 166.56  一、基本支出 148.56 
    省级公共财政预算拨款       人员支出 138.90 
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出  
    中央财政转移支付补助           其中:离退休费  
二、基金预算财政拨款       公用支出 9.66 
    省级基金预算拨款           其中:离退休公务费  
    中央财政转移支付补助(基金)   二、项目支出 18.00 
三、财政代管资金拨款      
四、财政专户拨款      
五、单位结余结转资金 36.03     
六、单位其他收入      
       
收入总计 202.59  支出总计 166.56 
附表3-2      
部门公共财政拨款支出预算表      
       
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2012601 行政运行 78.29  
2012604 档案馆 70.27 18
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 148.56 18
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3-4  
“三公”经费财政拨款支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.998
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
               (2)公务用车购置费  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: