照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财【2014】367号)要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县档案局2014年度部门决算的通知》(仙财决〔2015〕153 号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》(仙委编[2007]1号),档案局的主要职责是:
(一)贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度;组织全县档案信息资源的开发利用工作。
(二)调查处理违法案件,承担全县档案执法监督的行政复议;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。
(三)对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。
(四)审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。
(五)集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(六)负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本县散失在国内外档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设,为社会各方面提供服务。
(七)组织全县档案理论与科学技术研究,档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。
(八)抓好职工队伍建设,承办人大、政协代表提案、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
仙游县档案局包括3个机关行政处室及1个下属单位,经核定档案局财政核拨事业编制8名,档案馆财政核拨事业编制10名。其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
仙游县档案局 |
8 |
8 |
|
|
仙游县档案馆 |
10 |
7 |
|
三、部门主要工作总结
2014年,县档案局主要任务是:以科学发展观为指导,强化服务理念,创新服务方式,优化服务平台,全面开展贯彻落实党的十八大精神,履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作目标,巩固“全国社会主义新农村建设档案工作示范县”的建设和新馆建设推进工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)党的基层组织建设有新提升。1、加强政治理论学习,提高档案干部队伍的政治素质;2、认真抓好党风廉政教育工作,增强干部拒腐防变的意识;3、扎实开展“四下基层”活动,促使干部转变工作作风。
(二)档案工作服务大局有新成效1、巩固国家级示范县成果取得实效。2、档案利用发挥作用。 3、新馆建设稳步推进。 4、服务民生接收民生档案。
(三)档案信息化工作有新举措。1、强化档案电子目录规范化建设。2、开通网上办理行政审批业务。 3、免费服务查档群众。
(四)档案宣传教育有新亮点 1、充分做好“国际档案日”宣传工作。2、深入推进档案法制宣传。3、大力宣传社会主义新农村档案工作。
四、2014年决算收支总体情况
(一)档案局2014 年部门决算总收入224.63万元,其中本年收入188.6万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入188.6万元,其中政府性基金 0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入 0万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入0万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
8. 上年结转和结余 36.03万元。
(二)2014 年部门决算总支出219.98万元,其中本年支出219.98万元。具体情况如下:
1. 基本支出156.42万元。其中,人员支出147.8万元,公用支出8.6万元。
2. 项目支出63.56万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
6. 结余分配0万元。
7. 年末结转结余4.65万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出 219.98万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)其他人口与计划生育事务支出0.19万元。主要用于人员经费支出。
(二)行政运行132.11万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。
(三)档案馆支出52.43万元。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。
(四)其他档案事务支出30.55万元。主要用于项目支出。
(五)行政单位医疗支出2.52万元。主要用于人员经费支出。
(六)事业单位医疗支出2.18万元。主要用于人员经费支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出 0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出1万元,具体情况如下:
公务接待费1万元。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设、巩固“全国社会主义新农村建设档案工作示范县”建设等方面的接待活动,累计接待18批次、接待总人数49人。
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表
| 附件1:2014年收支决算总表(公开) | |
| 部门(单位): |
金额单位:万元 |
| 收入 | 仙游县档案局 |
| 项目 | 指标表达式 |
| 一、财政拨款 | 188.60 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 188.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 36.03 |
| 基本支出结转 | 1.09 |
| 其中:财政拨款结转 | 1.09 |
| 项目支出结转和结余 | 34.94 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 34.94 |
| 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 224.63 |
| 一、基本支出和项目支出 | 219.98 |
| 工资福利支出 | 73.28 |
| 商品和服务支出 | 72.18 |
| 对个人和家庭的补助 | 74.52 |
| 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 赠与 | 0.00 |
| 债务利息支出 | 0.00 |
| 基本建设支出 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 0.00 |
| 贷款转贷及产权参股 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 |
| 二、上缴上级支出 | 0.00 |
| 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 219.98 |
| 结余分配 | 0.00 |
| 交纳所得税 | 0.00 |
| 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 转入事业基金 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 |
| 年末结转和结余 | 4.65 |
| 基本支出结转 | 0.77 |
| 其中:财政拨款结转 | 0.77 |
| 项目支出结转和结余 | 3.88 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 3.88 |
| 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 224.63 |
| 附件2:2014年公共财政拨款支出决算表(公开) | |||||
| 部门(单位): |
金额单位: 万元 | ||||
| 单位名称 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计行 | 219.98 | 156.42 | 63.56 | ||
| 仙游县档案局 | 2012601 | 行政运行 | 132.11 | 132.11 | |
| 仙游县档案局 | 2012604 | 档案馆 | 52.43 | 19.42 | 33.01 |
| 仙游县档案局 | 2012699 | 其他档案事务支出 | 30.55 | 30.55 | |
| 仙游县档案局 | 2100501 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | |
| 仙游县档案局 | 2100502 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | |
| 仙游县档案局 | 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.19 | 0.19 |
| 附件4:“三公”经费公共财政拨款支出决算表(公开) | |
| 部门(单位): |
金额单位:万元 |
| 项目 | 仙游县档案局 |
| 合计 | 1.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 1.00 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 2014年收入支出决算批复表 | ||
| 编制单位: | 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 上年结余 | 36.03 | |
| 其中:基本支出结余 | 1.09 | |
| ——财政拨款结余 | 1.09 | |
| 项目支出结余 | 34.94 | |
| ——财政拨款结余 | 34.94 | |
| 本年收入合计 | 188.60 | |
| 1.公共预算财政拨款收入 | 188.60 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||
| 3.上级补助收入 | ||
| 4.事业收入 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | ||
| 5.经营收入 | ||
| 6.附属单位上缴收入 | ||
| 7.其他收入 | ||
| 其中:本级横向财政拨款 | ||
| 非本级财政拨款 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 收入总计 | 224.63 | |
| 本年支出合计 | 219.98 | |
| 结余分配 | ||
| 1.交纳所得税 | ||
| 2.提取职工福利基金 | ||
| 3.转入事业基金 | ||
| 4.其他 | ||
| 支出总计 | 219.98 | |
| 年末结余 | 4.65 | |
| 1.基本支出结余 | 0.77 | |
| 其中:财政拨款结余 | 0.77 | |
| 2.项目支出结余 | 3.88 | |
| 其中:财政拨款结余 | 3.88 | |
| 3.经营结余 | ||
| 附件1-2 | |||||||||||||
|
2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||
| 类款项 | 合计 | 36.03 | 1.09 | 34.94 | 188.60 | 219.98 | 156.42 | 147.8 | 8.6 | 63.56 | 4.65 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 132.45 | 132.11 | 132.11 | 127.35 | 4.76 | 0.58 | 0.58 | |||
| 2012604 | 档案馆 | 35.08 | 0.85 | 34.23 | 18.76 | 52.43 | 19.42 | 15.56 | 3.86 | 33.01 | 1.41 | 0.19 | 1.22 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 0.71 | 0.71 | 32.5 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 2.66 | 2.66 | ||||
| 2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||||
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