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2015年仙游县粮食局预算说明

来源:县经信局 时间:2015-02-23 15:48
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2015年仙游县粮食局预算说明

 

2015年部门预算经第十六届人民代表大会第四次大会审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

㈠贯彻执行国家、省、市、县有关粮油流通、粮油储备的方针政策和法规,负责组织辖区粮食流通体制改革方案的实施。研究拟定辖区粮食流通行业的发展战略、发展规划、中长期计划、年度计划。

㈡组织实施对边区粮油流通的宏观调控,负责辖区粮食总量平衡、品种平衡,组织协调与产粮区建立长期稳定的粮食购销关系,余缺调剂,应付突发事件。

㈢建立和完善粮油储备体系,制定县级储备粮油管理规范制度并监督执行;研究提出县级储备粮总体布局和收购轮换;负责监督检查县级储备粮质量和安全。

㈣组织指导辖区粮油市场供应,根据市需求合理调整和优化品种结构,保障粮油供给;配合有关部门做好灾区、水库、移民及贫困地区、缺粮地区的粮食供应;配合有关部门整顿流通秩序,建立并发展粮食批发市场。

㈤建立和完善粮油质量检查监督体系,实施国家粮油质量标准,检查指导国家粮油检验政策、制度和办法的执行。

㈥负责辖区粮油仓储设施和其他网点设施建设的规划和布局,筹措粮油储备库及其他网点设施的建设资金,指导粮油仓储体系建设和监督管理。

㈦指导辖区粮食企业经营管理和财务管理以及所属单位的国有资产管理,组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报告和会计决算;指导本系统财务工作,掌握辖区粮食企业经营情况。

㈧实施国家粮油流通和粮油储备统计制度,汇总统计报表,提供粮油购销调存统计资料,负责政务信息和经济信息工作。

㈨指导辖区粮食流通的行业管理和全行业的教育培训,加强对外交流与合作,指导并推动全行业的技术改造和新技术推广,指导辖区粮油工作安全管理。

㈩承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

仙游县粮食局为县经信局管理的副科级事业法人单位,内设办公室和粮食管理股,经费由县财政核拨,人员编制5人,现在编3人(局长不占编制数),在岗人员7人,其中局长1人,编内3人,借调2人,雇用派遣工1人。

三、 部门主要工作任务

2015年,县粮食局主要任务是:一是做好储备粮的保管和监管工作,确保了全县储备粮的安全。二是认真做好储备粮轮换。三是积极开展治理“餐桌污染”和食品安全监管。落实好按季度分期检测,确保粮油食品的安全。四是做好粮食收购资格的审核和农民余粮的收购工作。五是粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。深入城乡75户家庭进行抽样调查,做好45户农户粮情定点入户调查工作,并建立台账,保质保量按时完成粮食统计报表的汇编和上报工作。

四、2015年度收支预算

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映有预算中。2015年县粮食局收入预算为23.92万元,其中:当年财政拨款收入23.92万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算23.92万元,其中:人员支出14.06万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.86万元,项目支出8万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出23.92万元,主要支出项目包括:

㈠〔2011299〕其他人口与计划生育事务支出0.03万元。主要用于生育保险支出。    

㈡〔2100502〕事业单位医疗0.78万元,主要用于职工医疗保险支出。

㈢〔2220150〕事业运行23.11万元,主要用于单位人员及公用支出。

㈣〔2160504〕其他粮油事务支出8万元。主要用于粮油事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

  2015年度政府性基金支出预算0万元。

七、2015年度“三公”经费预算

2014年“三公”经费控制在1.5万元以内,其中:公务接待在0.5万元以内,公务出国在0万元以内,车辆运行经费在1.0万元以内,车辆购置在0万元以内。“三公”经费均在年度安排的支出和上级补助中列支。

附件:1.部门收支预算总表

    2.部门公共财政拨款支出预算表

    3.部门政府性基金拨款支出预算表

    4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

附表3-1

 

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

   

 

   

 

 

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

 

一、公共财政预算拨款

23.92

一、基本支出

15.92

 

    省级公共财政预算拨款

 

    人员支出

14.06

 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

    中央财政转移支付补助

 

        其中:离退休费

 

 

二、基金预算财政拨款

 

    公用支出

1.86

 

    省级基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

 

 

    中央财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

8.00

 

三、财政代管资金拨款

 

 

 

 

四、财政专户拨款

 

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

 

 

 

六、单位其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

23.92

支出总计

23.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-2

 

 

 

 

部门公共财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 
 

222

粮油物资储备支出

15.11

 

 

22201

粮油事务

15.11

 

 

2220150

事业运行

15.11

 

 

2100502

  事业单位医疗

0.78

 

 

2100799

  其他人口与计划生育事务支出

0.03

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-3

 

 

 

 

部门政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表3-4

 

“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

1.5

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.5

3、公务用车费

1

其中:(1)公务用车运行维护费

1

               2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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