2015年仙游县工艺美术办公室预算说明
2015年部门预算经第十六届人民代表大会第三次大会审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责部门主要职责
㈠根据产业发展动态,制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。
㈡扶持、培育创造区域品牌,提升产业核心品牌竞争力。
㈢组织企业参加各类展会,拓展“仙作”产品市场占有率。
㈣构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台,推进产业集群发展。
㈤积极培育工艺美术人才队伍。
㈥拓展产业集群的集聚空间,延伸产业链,提高产业集中度。
㈦强化日常巡查的规范整顿,促进企业产品的质量提升。
㈧加强法律法规宣传,强化企业质量法治意识,打造工艺行业诚信体系。
㈨协调工艺美术行业协会开展各项工作。
㈩落实闽政文[2009]33号文中涉及的安全生产监督管理职责。
(十一)承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。
二、 部门基本情况
仙游县工艺美术办公室人员编制为13名,现有在职人员10人,其中局长1人(挂靠县经贸局行政编制),副局长1人,工作人员8人。内设四个职能股(室),即办公室、产业服务股、产业股、产业管理股,为财政全额拨款的管理事业单位。
三、 部门主要工作思路
2015年,我办将深入实施县委、县政府提出的“依港兴县、产业强县、生态立县”发展战略,加快科学发展跨越发展,以推进产业转型升级为重点,进一步优化发展环境,加强监督管理,提升行业的知名度和影响力,把仙游打造成全国最大的红木家具研发生产交易基地。2015年全县工艺美术产业计划实现产值380亿,创税3.5亿元。具体工作思路如下:
㈠着力引导带动,推进企业转型升级。一是抱团营销。二是整合提升。三是提高份额。四是加强产品创新。五是融合文化创意。
㈡着力保障重点,创优企业发展环境。一是优化人才保障。二是完善集聚平台。三是创优融资环境。
㈢着力多方宣传,大力推广“仙作”品牌。一是集中财力在主流媒体上宣传。二是有效利用互联网。三是继续举办和参加各类展会。四是加强打造品牌。
㈣着力加强监管,促使产品质量提高。一是建立质量保证制度。二是提升监管力度。三是发挥协会作用。
㈤着力拓宽渠道,突破原料制约瓶颈。一是拓展进口渠道。二是开发替代木材。三是集约利用资源。四是建立种植基地。
㈥着力培育电商,促进“仙作”蓬勃发展。
四、2015年度收支预算
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映有预算中。2015年县工艺美术办公室收入预算为578.65万元,其中:当年财政拨款收入578.65万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算578.65万元,其中:人员支出45.12万元,公用支出8.67万元,项目经费524.86万元(其中:从纳入预算管理的行政事业性收入计划0万元中预安排相关支出0万元)。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出578.65万元,主要支出项目包括:
㈠〔2070199〕事业运行576.03万元,主要用于单位人员、公用支出及项目支出。
㈡〔2100502〕事业单位医疗2.62万元,主要用于单位人员医疗保险费支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出预算0万元。
七、2014年度“三公”经费预算
2014年“三公”经费控制3.45万元以内,其中:公务接待在0.45万元以内,公务出国在0万元以内,车辆运行经费在3万元以内,车辆购置在0万元以内。“三公”经费均在年度安排的支出和上级补助中列支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
附表 3-1 部门收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 收入项目类别 2015年预算 支出项目类别 2015年预算 一、公共财政预算拨款 578.65 一、基本支出 53.79 县级公共财政预算拨款 人员支出 40.29 成品油价格和税费改革税收返还 对个人和家庭补助支出 4.83 中央财政转移支付补助 其中:离退休费 二、基金预算财政拨款款 公用支出 8.67 县级基金预算拨款 其中:离退休公务费 中央财政转移支付补助(基金) 二、项目支出 524.86 三、财政代管资金拨款 四、财政专户拨款 五、单位结余结转资金 六、单位其他收入 收入总计 578.65 支出总计 578.65
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附表3-2 |
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部门公共财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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2070199 |
其他文化支出 |
576.03 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
2.62 |
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合 计 |
578.65 |
0.00 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目 |
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附表3-3 |
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部门政府性基金拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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2070199 |
其他文化支出 |
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合 计 |
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0.00 |
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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附表3-4 |
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“三公”经费财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
3.00 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务招待费 |
0.45 |
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3、公务用车费 |
3.00 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.00 |
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(2)公务用车购置费 |
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