今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2015年仙游县工艺美术办公室预算说明

来源:县经信局 时间:2015-03-02 10:46
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 

 

2015年仙游县工艺美术办公室预算说明

 

2015年部门预算经第十六届人民代表大会第三次大会审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、             部门主要职责部门主要职责

㈠根据产业发展动态,制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。

㈡扶持、培育创造区域品牌,提升产业核心品牌竞争力。

㈢组织企业参加各类展会,拓展“仙作”产品市场占有率。

㈣构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台,推进产业集群发展。

㈤积极培育工艺美术人才队伍。

㈥拓展产业集群的集聚空间,延伸产业链,提高产业集中度。

㈦强化日常巡查的规范整顿,促进企业产品的质量提升。

㈧加强法律法规宣传,强化企业质量法治意识,打造工艺行业诚信体系。

㈨协调工艺美术行业协会开展各项工作。

㈩落实闽政文[2009]33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

(十一)承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。

二、             部门基本情况

仙游县工艺美术办公室人员编制为13名,现有在职人员10人,其中局长1人(挂靠县经贸局行政编制),副局长1人,工作人员8人。内设四个职能股(室),即办公室、产业服务股、产业股、产业管理股,为财政全额拨款的管理事业单位。

三、             部门主要工作思路

2015年,我办将深入实施县委、县政府提出的“依港兴县、产业强县、生态立县”发展战略,加快科学发展跨越发展,以推进产业转型升级为重点,进一步优化发展环境,加强监督管理,提升行业的知名度和影响力,把仙游打造成全国最大的红木家具研发生产交易基地2015年全县工艺美术产业计划实现产值380亿,创税3.5亿元。具体工作思路如下:

㈠着力引导带动,推进企业转型升级。一是抱团营销。二是整合提升。三是提高份额。四是加强产品创新。五是融合文化创意。

㈡着力保障重点,创优企业发展环境。一是优化人才保障。二是完善集聚平台。三是创优融资环境。

㈢着力多方宣传,大力推广“仙作”品牌。一是集中财力在主流媒体上宣传。二是有效利用互联网。三是继续举办和参加各类展会。四是加强打造品牌。

㈣着力加强监管,促使产品质量提高。一是建立质量保证制度。二是提升监管力度。三是发挥协会作用。

㈤着力拓宽渠道,突破原料制约瓶颈。一是拓展进口渠道。二是开发替代木材。三是集约利用资源。四是建立种植基地。

㈥着力培育电商,促进“仙作”蓬勃发展。

 

四、2015年度收支预算

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映有预算中。2015年县工艺美术办公室收入预算为578.65万元,其中:当年财政拨款收入578.65万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算578.65万元,其中:人员支出45.12万元,公用支出8.67万元,项目经费524.86万元(其中:从纳入预算管理的行政事业性收入计划0万元中预安排相关支出0万元)。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出578.65万元,主要支出项目包括:

㈠〔2070199〕事业运行576.03万元,主要用于单位人员、公用支出及项目支出。

㈡〔2100502〕事业单位医疗2.62万元,主要用于单位人员医疗保险费支出。

六、政府性基金支出预算情况

 2014年度政府性基金支出预算0万元。

七、2014年度“三公”经费预算

2014年“三公”经费控制3.45万元以内,其中:公务接待在0.45万元以内,公务出国在0万元以内,车辆运行经费在3万元以内,车辆购置在0万元以内。“三公”经费均在年度安排的支出和上级补助中列支。

附件:1.部门收支预算总表

        2.部门公共财政拨款支出预算表

        3.部门政府性基金拨款支出预算表

        4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

附表 3-1

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

    

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

一、公共财政预算拨款

578.65

一、基本支出

53.79

  县级公共财政预算拨款

 

  人员支出

40.29

  成品油价格和税费改革税收返还

 

  对个人和家庭补助支出

4.83

  中央财政转移支付补助

 

      其中:离退休费

 

二、基金预算财政拨款款

 

  公用支出

8.67

  县级基金预算拨款

 

     其中:离退休公务费

 

  中央财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

524.86

三、财政代管资金拨款

 

 

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

 

 

六、单位其他收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

578.65

支出总计

578.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-2

 

 

 

部门公共财政拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

2070199

其他文化支出

576.03

 

2100502

事业单位医疗

2.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

578.65

0.00

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目

 

附表3-3

 

 

 

部门政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

2070199

其他文化支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

0.00

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

   2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-4

 

“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

  

本年预算数

  

                               3.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务招待费

                               0.45

3、公务用车费

                               3.00

       其中:(1)公务用车运行维护费

                               3.00

             2)公务用车购置费

 

 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: